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| 我国上市公司自愿披露内部控制自我评估报告的影响因素分析 期刊论文 2011, 期号: 5, 页码: 28 作者: 马莉[1] 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/30
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| 财务报告内部控制审计收费的影响因素——基于中国内地在美上市公司的实证研究 期刊论文 2011, 期号: 12, 页码: 70 作者: 张宜霞[1] 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/26
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| 论财务报告内部控制审计与财务报表审计的整合 期刊论文 2010, 期号: 4, 页码: 43 作者: 李锦[1] 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/26
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| 浅谈财务报告内部控制与信息不对称 期刊论文 2009, 期号: 18, 页码: 186 作者: 王德玲[1]; 笪琪丽[2] 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/26
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| 浙江中小企业调查报告 期刊论文 2008, 期号: 10, 页码: 10 作者: 杨民[1] 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/26
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| 与时俱进的内审工作新规定 期刊论文 2004, 期号: 2, 页码: 44 作者: 丁梅[1] 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/30
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| 美国COSO报告及对我国内部控制的启示 期刊论文 2003, 期号: 3, 页码: 62 作者: 叶雪芳[1] 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/26
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| 审计工作底稿 期刊论文 1996, 期号: 4, 页码: 36 作者: 任咏恒[1] 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/30
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| 财务报告内部控制审计:基于整合和风险导向的研究 学位论文 作者: 李锦[1] 收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/12/30
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| 财务报告内部控制审计 学位论文 作者: 李锦[1] 收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/12/30
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